11月15日,集團公司召開2024年董事會審計委員會二次會議暨內(nèi)部審計結(jié)果反饋會。集團公司黨委書記、董事長、董事會審計委員會主任陳少林出席會議并講話,副書記盧宏麗主持會議。
會議學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示精神,傳達了全省審計工作會議要求及市委、市政府加強新時代審計工作的意見,通報了審計發(fā)現(xiàn)的主要問題,研究部署了審計整改落實工作,部分企業(yè)代表做了表態(tài)發(fā)言。
會議指出,開展審計工作是“治已病、防未病”的重要舉措,各單位要切實做到思想上重視、態(tài)度上端正、行動上務(wù)實,堅持反思落實和推動發(fā)展相結(jié)合,切實做到整改落實有態(tài)度、有行動、有進展、有成效。
會議強調(diào),要狠抓質(zhì)量管控,持續(xù)提升審計水平。審計全過程要堅持完善“五統(tǒng)一”原則,做到“一把尺子量到底”,有效推進審計項目開展。要建立長效機制,持續(xù)促進整改提升。按照“動態(tài)管理、臺賬推進,完成一項銷號一項”的方式,細化職責(zé)分工,全面深入改、緊盯重點改、聯(lián)系實際改。要強化結(jié)果運用,做到審計成果共享。對審計整改中折射出的深層次問題,深入查找制度上、管理上的薄弱環(huán)節(jié),通過建章立制加強管理、堵塞漏洞,實現(xiàn)標(biāo)本兼治,推動“問題清單”變?yōu)椤俺晒鹁怼薄?/span>要完善制度建設(shè),持續(xù)加強合規(guī)管理。持續(xù)加強責(zé)任意識、合規(guī)意識,各業(yè)務(wù)部門要對現(xiàn)有制度進行全面梳理和評估,及時發(fā)現(xiàn)并修訂不符合實際、操作性不強的制度。
陳少林要求,一要提高站位,做好新時代新征程審計工作。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新時代審計工作的重要講話和指示精神,切實在提高監(jiān)督精度、拓展監(jiān)督廣度、加大監(jiān)督力度上再發(fā)力、再提升。二要夯實責(zé)任,推進審計問題整改落實。要壓實整改責(zé)任,各公司、部門負責(zé)人切實擔(dān)負起審計整改第一責(zé)任人的職責(zé),全面深入整改,強化整改措施,強化督查督辦,促進問題解決到位,確保整改不落空、不走樣、不拖延。要聯(lián)動協(xié)同,以整改成果助推高質(zhì)量發(fā)展。把抓好審計整改與完善制度機制、更好履職盡責(zé)、推動高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來,形成高位推動、齊抓共改的良好格局,在服務(wù)水務(wù)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,服務(wù)權(quán)力規(guī)范運行中充分發(fā)揮審計保駕護航的重要作用,為集團公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻。